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征和工业: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

立信会计师事务所对青岛征和工业股份有限公司(简称“征和工业”)2024年度财务报表进行了审计,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告(信会师报字2025第ZA10313号)。征和工业管理层根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致情况。该汇总表应与已审计财务报表一并阅读,仅供征和工业披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告签字注册会计师为王法亮和周会中,报告日期为2025年3月26日。

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