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广哈通信: 2024年内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:2024年内部控制审计报告)

内部控制审计报告及广州广哈通信股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,容诚会计师事务所审计了广哈公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和实施内部控制,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。审计结果显示,广哈公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价范围涵盖公司及其全资子公司广州广有通信设备有限公司,涉及组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、产品运营与发布管理、业务外包管理、财务报告与信息披露、关联交易、全面预算管理和合同管理等业务和事项。公司建立了风险评估体系,制定了多项管理制度,确保内部控制的有效性。

公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性标准,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司将继续优化内部控制体系,确保稳健发展。

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