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聚辰股份: 聚辰股份审计委员会2024年度履职报告内容摘要

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(原标题:聚辰股份审计委员会2024年度履职报告)

聚辰半导体股份有限公司审计委员会2024年度履职报告根据相关法律法规及公司章程,审计委员会对公司外部审计工作进行了有效监督,促进了公司法人治理结构的完善,确保财务报告的真实、准确和完整,为董事会决策提供了专业化支持。

审计委员会由陈冬、秦天宝和罗知组成,陈冬担任召集人。报告期内,审计委员会共召开8次会议,审议了多项重要议题,包括2023年度内部审计报告、2024年度内部审计计划、2023年度审计报告及财务报表、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、内部控制审计报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告等。

审计委员会监督了立信会计师事务所的工作,与其就审计范围、计划和方法进行了充分沟通,确保审计工作按计划进行,并提议续聘该事务所为2024年度审计机构。此外,审计委员会协调管理层与外部审计机构的沟通,评估内部控制有效性,审核公司财务报告,确保其真实、准确、完整,无重大会计差错。审计委员会在监督外部审计、健全法人治理结构、审核财务报告等方面发挥了重要作用。

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