(原标题:健民集团2024年度内部控制审计报告)
健民药业集团股份有限公司内部控制审计报告由中审众环会计师事务所出具,报告编号为众环审字(2025)0101200号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了健民药业集团2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
健民药业集团董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。因此,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
审计结果显示,健民药业集团股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所的注册会计师杨红青和吴玉妹签署了该报告,报告日期为2025年3月20日。