(原标题:健民集团2024年度内部控制评价报告)
健民药业集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司已建立健全内部控制,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括健民药业集团股份有限公司各责任单元及部门、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司等,涵盖公司全部资产和营业收入。重点关注的高风险领域包括销售管理、工程管理、存货管理、资金管理和费用管理。
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制制度》等文件开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷已采取纠正措施,风险可控。2025年,公司将持续优化内部控制体系,加强制度落实与执行,推进内控日常管理体系建设,促进公司健康发展。