(原标题:健民集团审计委员会对中审众环2024年年度审计工作履行监督职责情况报告)
健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况报告。中审众环始创于1987年,具备从事证券、期货相关业务资格。公司第十届董事会第八次审计委员会对中审众环2023年年度审计事项进行了评价,第十一次审计委员会审议通过聘任中审众环为2024年度审计机构,并提交2024年第一次临时股东大会审议通过。
审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会与注册会计师及项目经理进行了多次沟通,对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、年报审计要点等进行了沟通,并审查了年审前的准备工作。审计委员会三次督促年审项目组按审计进度开展工作,了解年审进度及遇到的困难。
中审众环按照《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。审计委员会认为中审众环在年报审计过程中表现了良好的专业素养和职业操守,按时完成了2024年年报审计相关工作。