(原标题:中国电信股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
公司代码:601728 公司简称:中国电信
中国电信股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括公司全部单位,占比均为100%。重点关注的高风险领域包括影响财务信息真实性、经营效率及效益性、资金资产安全性、法律法规遵循性等关键业务控制环节。报告期内,个别单位存在内部控制一般缺陷,但未对公司内部控制目标的实现造成实质性影响,公司高度重视并确保整改有效。
