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快意电梯: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

快意电梯股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告由大信会计师事务所出具。报告基于对快意电梯2024年度财务报表的审计,审核了公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。管理层负责编制汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。注册会计师按照相关准则执行审核工作,通过询问、核对资料与文件、抽查会计记录等方式,提供合理保证。审核意见认为,汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。报告仅供年度报告披露使用,应与已审计的财务报表一并阅读。具体数据方面,2024年初上市公司与其他关联方往来资金余额为2597.82万元,全年累计发生往来37.78万元,期末余额为2586.03万元。涉及的关联方包括多个子公司和其他关联企业,往来原因主要为资金往来和销售。

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