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索菱股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

尤振专审字2025第0036号审计报告显示,深圳市索菱实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下:

根据《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的规定,管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。审计过程中,会计师事务所未发现汇总表与已审计财务报表存在重大不一致。

控股股东及其附属企业的非经营性资金占用情况未详细列出。建华供应链集团有限公司作为同一实际控制人控制的企业,2024年期初应收票据余额451.21万元,期末余额360.83万元;应收款项融资期初余额328万元,期末清零。安徽众合供应链管理有限公司2024年期初应收账款余额-93.51万元,期末余额103.38万元。

上市公司子公司及其附属企业方面,广东索菱电子科技有限公司期初应收账款余额5,792.94万元,期末保持不变;武汉英卡科技有限公司2024年度新增应收账款102.70万元,全部收回;其他子公司及孙公司也存在不同程度的资金往来,具体金额见汇总表。

总计来看,2024年初关联方往来资金余额74,847.44万元,全年累计发生额22,201.64万元,年末余额75,187.73万元。详情参见附件汇总表。

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