(原标题:天健审〔2025〕1-68号-国药股份2024年度内部控制审计报告)
天健审〔2025〕1-68号内部控制审计报告显示,天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则,审计了国药集团药业股份有限公司(简称“国药股份公司”)截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。国药股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。报告指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示,国药股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告及相关执业资质证书复印件仅供国药集团药业股份有限公司2024年度内部控制审计报告使用,未经书面同意不得用于其他目的或向第三方传送或披露。