(原标题:天健审〔2025〕1-70号-241231国药股份涉及财务公司的金融业务专项报告)
国药集团药业股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明,由天健会计师事务所审计并出具报告(天健审〔2025〕1-70号)。该报告基于国药股份公司2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。报告仅供国药股份公司年度报告披露使用,需与已审财务报表一同阅读。
国药股份公司管理层负责提供真实、合法、完整的资料,并按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》编制金融业务情况汇总表,确保内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是在审核基础上发表专项意见,依据中国注册会计师执业准则进行审核,通过核查会计记录等程序获取合理保证。审核意见认为,金融业务情况汇总表符合相关规定,如实反映2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所提供执业资质证书复印件,仅用于说明其合法经营和执业资质,以及王昆和吴楠为中国注册会计师,文件不得用于其他用途或向第三方披露。