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宝胜股份: 审计报告内容摘要

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(原标题:审计报告)

宝胜科技创新股份有限公司2024年度审计报告显示,公司财务报表公允反映了其财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项包括收入确认和应收款项减值。公司实现营业收入46,360,045,675.65元,电线电缆及铜杆产品为主要收入来源。应收款项余额较大,其中应收账款余额为8,267,771,300元,坏账准备金额为2,242,057,365.19元。审计重点在于评价收入确认政策、检查销售合同及客户签收记录等。应收款项的坏账准备计提涉及管理层的重大估计和判断,审计程序包括复核以前年度坏账准备的后续实际核销情况,评估信用风险特征等。公司2024年度净利润为-322,374,795.29元,较上期的45,579,755.52元大幅下降。此外,公司长期股权投资期末余额为782,261,293.64元,固定资产期末余额为3,710,869,396.65元。公司期末现金及现金等价物余额为2,832,327,848.72元。审计报告由大信会计师事务所出具,强调了公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制。

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