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华控赛格: 内部控制自我评价报告内容摘要

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(原标题:内部控制自我评价报告)

深圳华控赛格股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司内部控制制度和管理办法,对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明对内部控制的有效性负责,并确保报告内容的真实性、准确性和完整性。

报告指出,公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。公司对纳入评价范围的主要单位、业务和事项进行了全面评价,涵盖公司治理、人力资源管理、印章管理、合同管理、关联交易、对外担保、资金管理、预算管理、财务报告、采购与物资管理、销售管理、应收账款管理、资产管理、信息系统管理、投资管理、工程项目、安全生产与节能环保、内部信息传递、法律事务管理、内部监督等核心业务流程和事项。

报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司将继续优化内控流程,确保内控执行的有效性,促进公司健康、可持续发展。董事长卫炳章签署此报告。

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