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旭光电子: 旭光电子董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:旭光电子董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告)

成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会对四川华信(集团)会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。华信成立于1988年6月,1996年获证券相关业务审计资格,现有51名合伙人、134名注册会计师及460名从业人员。

2024年4月7日,审计委员会审议通过续聘华信为公司2024年度审计机构的议案,随后该议案经第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过。华信对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,核查了募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况,并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计委员会对华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会在审计前、中、后期均与华信进行了充分沟通,确保审计工作顺利进行。2025年3月12日,审计委员会审议通过公司2024年年度报告及内部控制评价报告。

审计委员会认为华信在年报审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了2024年年报审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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