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华控赛格: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

中兴财光华会计师事务所根据中国注册会计师执业准则审计了深圳华控赛格股份有限公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告。华控赛格股份公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实性、合法性及完整性。会计师事务所对汇总表所载资料与已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。汇总表显示,2024年度控股股东、实际控制人及其附属企业与华控赛格股份公司存在多项经营性和非经营性往来,涉及应收账款、合同资产、预付款项和其他应收款等科目,累计发生金额较大。此外,上市公司的子公司及其附属企业也存在大量经营性和非经营性往来,主要为应收账款、预付账款和其他应收款,涉及财务资助、委托服务费、租赁业务等。本专项说明仅供华控赛格股份公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。本表已于2025年3月14日获董事会批准。

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