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华峰测控: 华峰测控2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:华峰测控2024年度内部控制评价报告)

北京华峰测控技术股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。

报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司及其全资、控股子公司,涉及战略发展、组织架构、企业文化等主要业务和事项,特别是采购管理、人力资源管理等高风险领域,占比均为100%。

内部控制缺陷认定标准基于企业内部控制规范体系及公司内部控制流程手册,未发现重大、重要缺陷,一般缺陷亦无。公司将继续严格按照《内部控制流程手册》及配套文件,结合生产经营实际,评估和完善内部控制,加大内控宣传培训力度,进一步推行精细化管控,促进公司健康持续发展。董事长孙镪于2025年3月12日签署此报告。

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