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ST佳沃: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制评价报告)

佳沃食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评估。董事会确认,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

内部控制评价范围涵盖公司、全资子公司及控股子公司,涉及治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、预算管理、资金管理、采购与付款管理、销售和收款、存货与仓储管理、关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理、对子公司的管控、信息披露管理、财务报告等多个方面。公司建立了健全的内部控制体系,基本覆盖运营各层面和流程环节,能够预防、发现并纠正重大错报和舞弊行为,确保资产安全和会计信息真实合法。内部控制制度执行情况良好,未发现重大或重要缺陷。展望2025年,公司将深化内控管理与评价工作,优化内部控制制度体系,持续改善内控环境,全面提升内控管理水平。

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