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远程股份: 内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:内部控制审计报告)

远程电缆股份有限公司内部控制审计报告由中兴华会计师事务所出具,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

审计结果显示,远程电缆股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制评价范围涵盖主要单位、业务和高风险领域,包括内部环境、社会责任、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等。公司建立了完善的法人治理结构,内部控制制度,确保经营管理目标的实现。公司还制定了多项管理制度,如《财务管理制度》《对外担保管理制度》等,以保证公司规范运作。

报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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