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蔚蓝锂芯: 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

根据《公司法》、《证券法》等规定,江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会审计委员会全程参与公司2024年度财务报表审计工作,并多次与天健会计师事务所(特殊普通合伙)沟通。天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市,首席合伙人为钟建国。

2024年4月2日,公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案,并于2024年4月24日经2023年年度股东大会审议通过。天健会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的财务状况及经营成果,且公司保持了有效的财务报告内部控制。

审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。审计委员会通过线上线下结合方式与注册会计师及项目经理沟通,确保审计工作顺利进行。2025年3月7日,第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会审议。审计委员会认为天健会计师事务所在年报审计过程中表现良好,按时完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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