(原标题:中科星图股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
中科星图股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。报告指出,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。
纳入评价范围的主要单位涵盖中科星图股份有限公司及其多家子公司,占公司合并财务报表资产总额和营业收入总额的比例分别为98.81%和98.82%。评价范围包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理等主要业务和事项,重点关注资金活动、采购业务、销售业务、研发管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及国家相关法律法规开展内部控制评价工作,未发现内部控制存在重大遗漏或法定豁免。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷,内部控制运行良好。下一年度,公司将持续改进和完善内部控制制度和流程,提高内控管理水平。
