(原标题:内部控制审计报告)
焦点科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示,按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,众华会计师事务所审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和实施内部控制,注册会计师基于审计工作对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。尽管内部控制存在固有局限性,但焦点科技公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制自我评价报告指出,公司董事会对内部控制的有效性负责,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。评价范围内涵盖多个子公司及主要业务,包括发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、内部监督等。公司建立了完善的法人治理结构和内部审计机制,修订了多项内部管理制度,强化了企业文化建设。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷,内部控制体系健全有效。董事长沈锦华于2025年2月24日签署报告。