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远兴能源: 内部审计管理制度内容摘要

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(原标题:内部审计管理制度)

内蒙古远兴能源股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部审计工作,提高审计质量,保护公司合法权益,促进公司持续健康发展。该制度适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。主要内容包括:

  1. 内部审计定义:独立、客观的确认和咨询活动,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。

  2. 基本原则:独立性、合法性、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。

  3. 审计机构和人员:审计工作办公室作为内部审计机构,配备专职审计人员,独立行使审计监督职权。主要职责包括起草内部审计制度、编制年度工作计划、审计财务和经济活动、检查内部控制、专项审计、经济责任审计、重大事件检查、舞弊调查等。

  4. 工作程序:编制年度工作计划,确认审计事项,制定审计方案,实施审计,出具审计报告,与被审计单位沟通,处理异议,整改跟踪,档案管理。

  5. 奖励和处罚:对违反财经法纪的行为追究责任,对违反公司规章制度的行为进行追责,对表现优秀的审计人员给予奖励,对违反制度的审计人员给予处分。

该制度自发布之日起施行。

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