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保税科技: 张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告内容摘要

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(原标题:张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2024-043

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中喜会计师事务所成立于 2013年 11月 28日,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室,首席合伙人为张增刚。截止 2023年末,中喜会计师事务所拥有合伙人 86名、注册会计师 379名、从业人员总数 1387名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247名。2023年度实现收入总额 37,578.08万元,其中:审计业务收入 30,969.24万元。2023年度实现证券业务收入 12,391.31万元(审定数),服务上市公司客户 39家,审计收费总额 7,052.11万元(审定数),涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等,本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。 2、投资者保护能力 2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500.00万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 本事务所未受到刑事处罚。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次,20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11次。本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1次。本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1次,2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1次。本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次,2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。 (二)项目信息 1. 基本信息 项目合伙人:贾志博,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公司提供审计服务;近三年签署 5家上市公司审计报告。 签字注册会计师:刘璐,2019年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公司提供审计服务;近三年签署 2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:吴少平,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公司提供审计服务;近三年复核 2家上市公司审计报告。 2. 诚信记录 上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 3. 独立性 中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的 2024年度财务报表审计费用为人民币 78万元,内部控制审计费用为人民币 20万元,较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况;对中喜会计师事务所在 2023年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督,认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,同意公司继续聘请中喜会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并将《关于聘任公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 2024年 12月 5日,公司召开第十届董事会第二次会议,以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任中喜会计师事务所为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会 2024年 12月 6日

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