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宝鹰股份: 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司审计报告内容摘要

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(原标题:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司审计报告)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称宝鹰建设)的财务报表进行了审计,包括2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年1-6月、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。审计意见认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝鹰建设2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年1-6月、2023年度、2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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