(原标题:精进电动科技股份有限公司2024年第三季度报告)
精进电动科技股份有限公司 2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 340,643,972.88 46.17 919,092,612.48 47.51 归属于上市公司股东的 净利润 -101,502,386.32 -0.55 -386,422,297.56 -16.03 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -118,934,838.30 4.98 -430,671,502.04 -10.74 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 12,408,786.09 104.90 基本每股收益(元/股) -0.17 0.00 -0.65 -16.07 稀释每股收益(元/股) -0.17 0.00 -0.65 -16.07 加权平均净资产收益率 (%) -14.90减少 7.17 个百分点 -46.94减少 23.50个 百分点 研发投入合计 32,963,328.29 -40.17 86,283,847.92 -40.31 研发投入占营业收入的 比例(%) 9.68减少 13.96 个百分点 9.39减少 13.81个 百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,626,939,157.58 2,555,603,770.57 2.79 归属于上市公司股东的 所有者权益 631,439,379.76 1,014,989,732.42 -37.79
(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 --- --- 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 83,368.89 6,590,139.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,309,786.95 29,309,280.79 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 --- --- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --- --- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 --- --- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --- --- 非货币性资产交换损益 --- --- 债务重组损益 --- --- 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 --- --- 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 --- --- 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 --- --- 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 --- --- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 --- --- 交易价格显失公允的交易产生的收益 --- --- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --- --- 受托经营取得的托管费收入 --- --- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,457.00 4,171,393.29 减:所得税影响额 7,812.04 -10,751,131.60 少数股东权益影响额(税后) --- --- 合计 17,432,451.98 44,249,204.48
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例(%) 营业收入_本报告期 46.17 营业收入_年初至报告期 末 47.51 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 104.90 研发投入合计_本报告期 -40.17 研发投入合计_年初至报 告期末 -40.31 归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末 -37.79
主要原因 前三季度,公司营业总收入增长较多,本年度前三个季度的总收入已经超过 2023年全年总收入。收入增长的主要原因系公司主营业务中的新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入都有较大幅度的增长所致。主营业务中的新能源汽车电驱动系统收入比去年同期有上升,其中乘用车和商用车电驱驱动系统收入均有较大幅度的上升。在乘用车电驱驱动系统方面,收入上升的主要原因是 2023年末投产的国内项目开始逐渐放量,除此之外,2024年新投产的国内乘用车产品也进一步拉动了收入的增长,所以乘用车电驱动系统收入增长较为明显。商用车电驱动系统收入上升的主要原因是国内和国外客户需求都有增长,需求的增长拉动了相关产品的销售收入。主营业务中的技术开发与服务收入比去年同期有较大上升的主要原因是前三个季度完成客户验收并达到收入确认标准的项目比去年增加。
经营活动产生的现金流量净额改善较大。改善的主要原因是前三季度公司的收入比上年同期有较大的增长,因此销售商品、提供劳务收到的现金得到改善,而且前三个季度累计经营活动产生的现金流量净额转正。
公司研发投入较前期下降较多。下降的原因主要系本年度内在进行中的受托开发项目较多,这些在进行中的项目的研发投入计入在技术存货。
归属于上市公司股东的所有者权益比上年末下降较多。下降的主要原因系前三季度累计亏损所致。