(原标题:吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告)
公司2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)款规定的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司已采取及将要采取的主要措施包括聘请审计机构协助自查、与相关方沟通获取资料、梳理关联关系、检查银行账户及流水、协助监管机构调查、监督控股股东整改、收集整理案件资料、加强管理杜绝事件再次发生、加强与监管部门沟通、完善内部控制体系、加强相关人员的学习和培训。公司将每月披露1次进展公告。