(原标题:西藏高争民爆股份有限公司内审部管理审计制度)
西藏高争民爆股份有限公司制定了《内审部管理制度》,旨在加强内部审计工作的管理,提高审计工作质量,实现审计工作规范化。该制度根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程,结合公司实际情况制定。内部审计部的主要职责包括但不限于经济责任审计、会计核算监督、内部控制评审、审计调查、审计报告编制等。审计范围涵盖财务审计、内控审计及专项审计,涉及资产、费用、投资、经济效益等多个方面。审计部享有一定权限,如要求提供相关文件资料、进行审计调查等。审计依据包括国家法律、法规、政策、公司规章制度等。审计程序包括计划制定、实施审计、报告编制与执行等步骤。此外,还规定了审计人员的专业要求、审计档案管理、违规处理等内容。该制度自2024年8月9日起生效,由审计部负责解释。