*ST 熊猫 2025 年年审会计师回复
致:熊猫金控股份有限公司
我所持续推进*ST 熊猫 2025 年度财务报告审计及内部控制审计
相关工作,现就本回复出具日的审计程序执行情况、审计工作进度及
相关事项回复如下:
本完成现场审计工作,正全力推进合并财务报表的审计复核、数据核
对等工作,审计工作均按计划有序推进,整体进度可控,预计可按期
完成 2025 年度财务报告审计工作;前期非标事项仍无法获取充分、
适当的审计证据。
获取的审计证据,我所无法对小额贷款等事项有效执行包括但不限于
函证等在内的关键审计程序,亦无法通过实施细节测试、替代测试等
追加审计程序获取充分、适当的审计证据,无法判断相关报表项目的
确认计量、列报披露是否公允。基于此情况,我所将对公司 2025 年
度财务报告出具无法表示意见。
(1)本期内控测试发现问题整改跟踪:针对内控测试中发现的
广州市熊猫互联网小额贷款有限公司在增减资、关联方退股相关事项
中存在关联交易、信息披露等内部控制薄弱环节,我所持续跟踪公司
整改工作推进情况,公司目前亦在整改过程中。
(2)前期内控否定意见事项整改复核:我所持续对 2024 年度内
控否定意见所涉事项的整改情况进行跟踪复核,截至本回复出具日,
基于已掌握的审计证据,小贷贷后管理等内部控制在本期仍对财务报
表有重大影响,我所将对公司 2025 年度内部控制审计报告出具否定
意见。
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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)