洪城水业:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-25 00:00:00
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证券代码:600461         证券简称:洪城水业       编号:临 2020-027

                 江西洪城水业股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    ●重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,江西洪城水业股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议,审议通
过了《关于聘请洪城水业 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请洪城水
业 2020 年度内部控制审计机构的议案》。
    一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1.机构信息

    名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

    机构性质:特殊普通合伙企业

    历史沿革:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立
于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀
区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构,在香港设
立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的
会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首
批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

    注册地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

    业务资质:会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案
证书、质量管理体系认证

    2.人员信息
    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4134
人,其中合伙人 112 人,注册会计师 1178 人,注册会计师较上年增加 74 人。注
册会计师中,超过 700 人从事过证券服务业务。

    3.业务信息

    2018 年度业务收入 13.01 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审
计 148 家(含 H 股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信息传输及软
件和信息技术服务行业,平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计
业务经验。

    4.投资者保护能力

    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。

    5.独立性和诚信记录

    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2017-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚
和行业自律处分。

    二、项目成员情况

   1.项目组人员

   拟签字项目合伙人:李国平

   拥有注册会计师、资产评估师、税务师、房地产评估师和土地估价师执业资
质,具有证券业务服务经验,承办过洪城水业、黑猫炭黑、正邦科技、恒大高新、
三鑫医疗、国泰集团等公司首次发行股票上市(IPO)和唐人通服、赣通通讯、
国信节能等新三板挂版等证券业务,先后担任江西长运、洪城水业、泰豪科技、
诚志股份、中江地产、赣粤高速、江中药业、江西水泥、新余国科等十多家上市
公司年报、重组、再融资项目的主审会计师的审计工作。未在其他单位兼职。

   拟签字注册会计师:梁华

   拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过江西赣粤高速公
路股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司上市公司主审会计师,赣州银行股
份有限公司及所属村镇银行年报审计主审会计师,唐人通信技术服务股份有限公
司新三板挂牌审计及年报审计主审计师证券业务审计工作。未在其他单位兼职。

   2.质量控制复核负责人

   赖华林担任项目质量复核负责人,该复核人员拥有注册会计师、资产评估师
资质执业资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

   3.独立性和诚信情况

   拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,
也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,上述人员
未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

   三、审计收费情况

   2019 年度财务报告审计费用 271 万元(含税),内控审计费用 50 万元(含
税),合计人民币 321 万元(含税)。2020 年度审计收费定价将依据本公司的
业务规模、所处行业、 会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配
备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司经营管理层与大信会
计师事务所协商确定审计报酬事项。

   四、拟续聘会计事务所履行的程序

   本次续聘会计师事务所事宜,经第七届董事会审计委员会审议后提交第七届
董事会第二次会议审议。独立董事发表独立意见认为,大信会计师事务所(特殊
普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力,可以满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本
次续聘会计师事项及审议程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司利益
和股东利益的情形。

    特此公告。




                                        江西洪城水业股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月二十五日

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