海天味业:续聘会计师事务所公告

来源:巨灵信息 2020-03-26 00:00:00
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证券代码:603288               证券简称:海天味业       公告编号:2020-014



               佛山市海天调味食品股份有限公司
                     续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     拟续聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
        (一)机构信息
        1.基本信息
       毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月
5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7 月 10 日取得工
商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
    毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东 2 座办公楼 8 层。
    毕马威华振的经营范围包括:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业
资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训;法律、法规规定的其他业务等。
    毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南
京、杭州、天津和西安设有 12 家分所。毕马威华振自 1992 年成立至今,未进行
过任何合并或分立,所有分所均为自行设立。
    毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,并在技术标准、
质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体
化管理,总所及所有分所资源统一调配。

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    毕马威华振具备的业务资质包括:
       营业执照(统一社会信用代码:91110000599649382G)
       会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000241)
       H 股企业审计业务资格等
    毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,其中从事的 2018 年度
上市公司年报审计项目共有 33 家。
    此外,毕马威华振是在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和 UK FRC
(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务的会计师事务所。
    毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。
毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络,于 2019 年 12 月,毕马威成员所遍
布全球 147 个国家和地区,拥有专业人员超过 219,000 名,提供审计、税务和咨
询等专业服务。
    毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
    毕马威华振的证券期货相关业务由总所统一承接,佛山市海天调味食品股份
有限公司 2020 年度审计业务主要由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
广州分所(以下简称“毕马威华振广州分所”)承办。分所是毕马威华振为便于
开展和执行业务设立的办事机构。各分所在总所的授权下根据统一的业务管理制
度和质量管理政策及程序承接和执行业务、出具报告,在技术标准、质量控制、
人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理。
   毕马威华振广州分所是毕马威华振于 2002 年在广州设立的分所,工商设立
登记日期为 2002 年 7 月 31 日,注册地址为广州市天河区珠江东路 6 号广州周大
福金融中心 2006-11 单元、2101-05&12 单元及 2201-12 单元,营业执照统一社
会信用代码为 914401010506231699,分所执业证书编号为 110002414401。
      2.人员信息
   毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格,自 2015
年 4 月 1 日以来未发生变动。
   于 2019 年 12 月 31 日,毕马威华振从业人员总数为 5,393 人,其中合伙人
149 人,较 2018 年 12 月 31 日合伙人净增加 14 人。
   于 2019 年 12 月 31 日,毕马威华振有注册会计师 869 人,其中从事过证券
服务业务的注册会计师超过 600 人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 83

                                     2
人。
        3.业务规模
   毕马威华振 2018 年度经审计最近一年的业务收入总额超过人民币 30 亿元,
其中审计业务收入约为人民币 28 亿元(包括境内法定证券业务收入约为 5 亿元,
其他证券业务收入约为 6 亿元,证券业务收入共计约 11 亿元)。毕马威华振 2018
年末净资产超过人民币 4 亿元。2018 年审计公司家数约 4,000 家,其中从事的
上市公司年报审计项目共 33 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.40
亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,资产均值为人民币
13,862.33 亿元。毕马威华振对佛山市海天调味食品股份有限公司所在行业具有
过往审计业务经验。
        4.投资者保护能力
    毕马威华振具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一
计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖北京总所和所有分所。
因以前年度已计提足额累计职业风险基金,且每年购买了职业保险,故 2019 年
度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业
风险基金之和超过人民币 8,000 万元,满足相关监管法规要求。
   毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
        5.独立性和诚信记录
       毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
       最近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师
职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
       毕马威华振于 2018 年受到 2 次证监局出具警示函措施的决定,上述出具警
示函的决定属行政监管措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该行政
监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
       (二)项目成员信息
        1.人员信息
    毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年度财务报表审计
项目的主要项目组成员信息如下:
        (1)    项目合伙人及签字注册会计师

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    本项目的项目合伙人为周永明,具有中国注册会计师资格和香港注册会计师
资格,是本项目的签字注册会计师。周永明 2003 年加入毕马威华振,在事务所
全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人。周永明在事务所从业年限超过 16
年,担任合伙人超过 5 年。周永明的证券业务从业经历超过 10 年。无兼职。
    本项目的另一签字注册会计师为陈文昕,具有中国注册会计师资格。陈文昕
2006 年加入毕马威华振,在事务所全职工作,现为毕马威华振审计业务高级经
理。陈文昕在事务所从业年限超过 13 年。陈文昕的证券业务从业经历超过 10
年。无兼职。
      (2)    质量控制复核人
   本项目的质量控制复核人为王洁,具有中国注册会计师资格。王洁 2001 年
加入毕马威华振,在事务所全职工作,现为毕马威华振审计合伙人。王洁在事务
所从业年限超过 19 年,担任合伙人超过 8 年。王洁的证券业务从业经历超过 10
年,在境内外资本市场的上市公司年审等方面具有丰富的审计经验。无兼职。
      2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    最近三年,上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德
守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    (三)审计收费
    2019 年度公司审计费用为人民币 238 万元,包括内部控制审计费用人民币
18 万元。2020 年度审计收费定价原则与 2019 年度保持一致,主要基于专业服务
所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    二、拟续聘事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面
均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计
服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为
保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务
报告及内部控制审计机构。
    (二)独立董事事前认可及独立意见,
    公司已将续聘 2020 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事

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前认可。基于独立判断立场,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认
真审核相关资料后,发表独立意见如下:
    毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符
合中国证监会的有关规定,在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计服务
工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证
公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务报告
及内部控制审计机构。
    (三)董事会审议续聘会计师事务所情况
    公司第四届董事会第四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,公司拟续聘毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度财务报告及
内部控制审计等工作,其酬金由董事会决定。


    特此公告。




                                  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年三月二十六日




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