投资者提问 2026-08-10 10:17:00
来源:e互动
董秘好。公司2025年再次发生关联方资金占用3956.89万元,年审会计师对内控出具否定意见。仅仅"归还资金+成立整改小组"无法消除市场疑虑。请明确:①控股股东及实控人是否愿出具不再占用资金的书面承诺函并约定违约赔偿?②对单笔超500万元资金支付是否建立审计委员会前置审批?③2025年违规直接责任人是否被问责、扣薪或追责?请逐条正面回复,谢谢。
答ST金花:2026-09-01 15:47:00
尊重的投资者您好!1、针对占用情况,公司已进行了自查,积极整改,通过完善内控制度,加强内部审计及审计委员会监督职能,加强对公司实控人、董事、高级管理人员以及财务等相关人员法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的学习等方式,增强公司治理能力,树立合规运作意识、风险意识,规范控股股东及相关关联方行为,后续的管理中公司将严格按照相关法律、法规要求,持续推动公司内部控制的完善,坚决杜绝类似情形的再次发生。2、公司内审部与审计委员会定期会对大额资金进行核查。3、根据公司制度,公司对相关责任人已经进行追责及处罚。
标签
属性