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    投资者提问 2026-04-20 09:27:24

    来源:互动易

    您好,贵公司内控审计被出具带强调事项段,涉及巴西子公司601万美元资金被骗,请问整改及追责进展?另董事长及董秘因业绩承诺信披违规被监管谈话,公司将如何提升合规水平?此外,本期营收微降1%但应收账款激增31%,是否存在放宽信用政策情形?谢谢。

    答隆平高科:2026-04-23 13:44:55

    公司持续聚焦主业,深化治理改革,加快处理历史遗留问题,努力打造主业厚实、治理高效、科技领先、产业协同、情怀担当的新隆平。根据2025年度内部控制审计意见,公司不存在重要内部控制缺陷,且公司在持续加强信息安全防护;公司不断提高信息披露质量,2025年已完成历史遗留问题的整改;2025年度公司信用管理政策保持延续,未出现放宽情形。

    标签

    资金被骗风险
    内控审计强调事项
    监管谈话
    应收账款激增
    营收微降

    属性

    中性
    内容详尽
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