(原标题:恒天海龙股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明)
恒天海龙股份有限公司董事会审计委员会就中审众环会计师事务所对公司2025年度出具的保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项出具专项说明。审计委员会表示尊重会计师事务所的独立判断,认可相关审计意见,并将持续关注和监督公司董事会及管理层采取措施,消除相关事项影响,维护公司及全体股东利益。