(原标题:恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度召开五次会议,审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告,对财务报告的真实性、完整性发表意见,评估内部控制有效性,监督外部审计机构工作,审核关联交易事项,并建议续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构,支付2024年度审计报酬170万元。委员会认为公司财务报告真实准确,内控制度有效执行,未发现重大错报或舞弊行为。