(原标题:恒通物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
恒通物流股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%。重点关注的高风险领域包括资产管理、投资、关联交易、市场、现金流、运输管理和重大决策风险。
