湖北东田微科技股份有限公司
关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则,认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”或“天健”)成
立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号,首席
合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健所 2025 年度业务总收入为人民
币 29.88 亿元,其中审计业务收入人民币 26.01 亿元;证券业务收入 15.47 亿元。
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供
应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑
业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
综合,卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 578 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司 2025
年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,以及公司 2025 年年报工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量,天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,并对会计师事
务所的履职情况进行监督,具体情况如下:
(一)监督和评估外部审计机构
审会计师持续沟通,积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计时,审计委员
会认真审阅了审计工作计划及相关资料,确定了具体审计事项和时间安排,并要
求审计机构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审
会计师进场审计期间,审计委员会与年审会计师保持持续沟通,督促审计进度,
确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后,审
计委员会认真审阅了审计报告初稿,听取了年审会计师的意见,并与之进行了充
分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表,认为公司财务会计报表已
经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、
经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年度财务报告提请公司董事会审议。
性和专业性,认为其在为公司提供的审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审
计准则》的规定,严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责,较好地完成了公
司委托的各项工作,建议公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为
公司 2026 年度审计机构。
(三)对公司财务报告的审议情况
财务部门提交的 2025 年度财务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年第一季度
报表、2025 年第三季度报表进行了审议并认为:公司财务部提交的财务报告真
实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为:天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行
独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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