迎驾贡酒: 安徽迎驾贡酒股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 04:33:48
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              安徽迎驾贡酒股份有限公司
   对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚事务所”)作为公
司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚事务所在 2025 年年度审计中
的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚事务所资质等方面合
规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普
通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-
  (二)人员信息
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  (三)业务规模
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中
审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施
管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为 383 家。
  二、会计师事务所执业记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、
纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管
措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、人力及其他资源配备
  容诚事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、
国有企业、制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚事务
所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内
控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术
专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:熊明峰,2004 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计业务,2006 年开始在容诚事务所执业;近三年签署过华塑股份、铜峰
电子、同庆楼等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:屠灿,2014 年成为中国注册会计师,2012 年开始从
事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚事务所执业,近三年签署过迎驾贡酒、
国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:陈卫峰,2020 年成为中国注册会计师;2018 年开始
从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚事务所执业,近三年签署过迎驾贡
酒等上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:齐利平,2005 年成为中国注册会计师,2008 年开始
从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
奇精机械、瑞纳智能、华盛锂电等多家上市公司审计报告。
  项目质量复核人齐利平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  项目合伙人熊明峰近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受
到证券交易场所口头警示 1 次,证监会及其派出机构出具的警示函 1 次,除此
之外,未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。
  签字注册会计师屠灿(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到证
券交易场所口头警示 1 次,除此之外,未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。
  签字注册会计师陈卫峰(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
证券交易场所口头警示 1 次,除此之外,未受到其他刑事、行政处罚、纪律处
分。
  容诚事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
  四、质量管理水平
  (一)项目咨询
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚事务所规定了必须咨询事项
清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表
的形式记录。容诚事务所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在明确咨
询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意
见,确保咨询结论得到记录和执行。
  (二)意见分歧解决
     容诚事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质
量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业
技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程
中,容诚事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的
意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,容诚事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
目组内部复核、项目质量复核。
     (四)项目质量检查
  容诚事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
容诚事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人
进行独立性监控;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质
量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
   (五)质量管理缺陷识别与整改
  容诚事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计
师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具
体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个
组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚
事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚事务所在近一
年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚事务所勤勉尽责,质量管理的各项措
施得到了有效执行。
   五、审计工作方案
实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审
计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、存货、在建工程、合
并报表等。
   容诚事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要
求。容诚事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间
安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
   六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚事务所在信息安全管理中的责任义务。
容诚事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安
全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限
额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作
出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3
月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,
截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
                          安徽迎驾贡酒股份有限公司

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