*ST实达:董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明

来源:巨灵信息 2020-08-29 00:00:00
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    福建实达集团股份有限公司董事会
    
    关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的
    
    专项说明
    
        立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为福建实达集团股份有限公司(以
    下简称“实达集团”或“公司”)2019年度财务报告的审计机构,对本公司2019 年
    度财务报告出具了保留意见的审计报告,现公司董事会对保留意见审计报告中所
    涉及事项专项说明如下:
        一、审计报告中发表保留意见的事项:
    
    
    截止2019年12月31日,实达集团存放在香港及印度的存货共计13.77亿元(其中存放在香港的存货金额10.43亿元,存放在印度的存货金额3.34亿元)。实达集团对上述存货进行减值测试,并计提了存货跌价准备12.15亿元。由于受新冠疫情的影响,我们无法对存放在香港及印度的存货实施监盘程序,我们也无法实施满意的替代审计程序,以获取充分、适当的审计证据核实上述存货的真实性和准确性。
    
        二、公司董事会关于保留意见事项的说明
        公司董事会、管理层高度重视 2019 年度保留意见审计报告涉及事项,积极
    采取措施力争尽快解决、消除上述事项的影响。
        公司存放在香港及印度的上述存货分别于2020年4月、6月销售给赛维网
    络科技有限公司(对应货款约5,383.84万元)、诗悦网络科技有限公司(对应货
    款约5,872.55万元)以及迅连网络科技有限公司(对应货款约4,865.70万元),
    以上合计总货款约 1.61 亿元。受新冠疫情持续影响,导致上述公司未能按合同
    约定在2020年6月、8月回款。经与上述公司积极磋商,同意尽快支付货款。
        针对上述事项,董事会和公司后续将督促子公司积极采取有效措施尽快收回
    货款,抓紧妥善解决上述事项,消除审计报告带来的相关不利影响,维护公司和
    全体股东的合法权益。
                                          福建实达集团股份有限公司董事会
                                                  2020年8月27日
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