(原标题:公司2025年度内部控制评价报告)
大晟时代文化投资股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,涉及组织架构、资金活动、采购销售、资产管理、财务报告等关键业务领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。公司已对发现的一般缺陷完成整改,2026年将持续优化内部控制体系。
