(原标题:内部控制审计报告)
汉威科技集团股份有限公司于2025年12月31日对内部控制的有效性进行了评价,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,涉及公司治理、资金管理、采购与销售、信息披露等多项业务和事项。大信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具无保留意见的内部控制审计报告。