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长虹美菱: 关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机构的公告内容摘要

(原标题:关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机构的公告)

长虹美菱股份有限公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案。天健具备专业资质和独立性,2025年末有250名合伙人、2,363名注册会计师,其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2024年经审计业务收入29.69亿元,审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元。2025年对同行业上市公司审计客户578家,上市公司审计客户756家。2025年度本公司支付其审计费用合计175万元(含税)。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

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