(原标题:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川天微电子股份有限公司内部控制审计报告)
四川华信(集团)会计师事务所对四川天微电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,天微电子按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任范围。