(原标题:内部审计制度(2025年11月))
深圳市艾比森光电股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度规定了内部审计机构的职责、权限、工作程序及信息披露要求,强调审计工作的独立性、客观性和规范性。审计部需定期向审计委员会报告工作,协助建立健全反舞弊机制,并对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等进行重点审计。公司应披露内部控制评价报告,若发现重大缺陷须及时公告。