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美盈森: 2024年半年度审计报告内容摘要

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(原标题:2024年半年度审计报告)

大信会计师事务所对美盈森集团股份有限公司2024年1-6月的财务报表进行了审计包括合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了美盈森集团2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果和现金流量。

关键审计事项包括营业收入确认和应收账款坏账准备。营业收入确认方面美盈森集团2024年1-6月实现营业收入184791.09万元由于营业收入是关键业绩指标之一且收入规模较大产生错报的固有风险较高故将其确定为关键审计事项。应收账款坏账准备方面2024年6月30日应收账款的账面余额为121493.01万元坏账准备为9504.99万元由于应收账款金额重大且坏账准备的计提涉及管理层的重大判断故将其确定为关键审计事项。

2024年上半年营业收入为184791.09万元应收账款账面余额为121493.01万元坏账准备为9504.99万元。2024年6月末现金及现金等价物为1826700090.69元应收账款为304411267.76元应付账款为100824123.61元。

2023年度归属于母公司股东权益合计为4972850000元少数股东权益为56315800元股东权益合计为4972850000元。2024年1-6月计入当期损益的政府补助合计为20824415.69元。

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